La gestione del Tesoriere su PortAlGas

PortAlGas permette di gestire il Tesoriere attraverso il menù "Tesoriere", che è così composto:

Solamente se il G.A.S. configurati per la gestione con "pagamento dopo la consegna", sono disponibili le seguenti voci:

Per tutti i G.A.S. sono disponibili le seguenti voci:

Il Tesoriere e il ciclo di un ordine

Gli ordini hanno degli "stati dell'ordine" che influiscono sulle azioni che gli attori di PortAlGas (gasisti registrati, referenti, cassiere o tesoriere) possono compiere.

Per i G.A.S. configurati per la gestione con "pagamento dopo la consegna" i referenti gestiranno i seguenti stati dell'ordine

Per maggior dettagli si veda il manuale su "Il ciclo di un ordine: i suoi stati"

Come si può vedere ci sono "stati dell'ordine" durante i quali possono agire solamente

Prendiamo in considerazione solamente gli "stati dell'ordine" che interessano sia i referenti ce i tesorieri

Stato dell'ordine Referente Tesoriere
In carico al referente dopo la consegna Passa l'ordine al tesoriere
In attesa che il tesoriere lo prenda in carico Riporta l'ordine al referente Prendi in carico l'ordine
In carico al Tesoriere

Passa l'ordine allo stato

  • In attesa che il tesoriere lo prenda in carico
  • Possibilità di chiederne il pagamento
Possibilità di chiederne il pagamento Richiedi il pagamento

Prendere in carico gli ordini

Cliccando su questa voce di menù si accede al modulo per prendere in carico gli ordini che sono nel seguente "stato dell'ordine":

In attesa che il tesoriere lo prenda in carico

Scegliendo una consegna

si presenteranno tutti gli ordini associati

Per ogni riga, corrispodente ad un ordine, è visibile, se presente

Checcando gli ordini interessati, il Tesoriere potrà effettuare le seguenti operazioni

Azione Nota
Prendi in carico gli ordini Il referente non potrà più modificarlo

La gestione ordini in elaborazione

Cliccando su questa voce di menù si accede al modulo per gestire gli ordini che sono stati presi in carico e che attendono di essere elaborati dal Tesoriere, quindi degli ordini che sono nel seguente "stato dell'ordine":

In carico al tesoriere

Scegliendo una consegna

si presenteranno tutti gli ordini associati

Per ogni riga, corrispodente ad un ordine, è visibile, se presente

Checcando gli ordini interessati, il Tesoriere potrà effettuare le seguenti operazioni

Porta l'ordine allo stato Nota
In attesa che il tesoriere lo prenda in carico L'ordine viene restituito al referente
Possibilità di chiederne il pagamento L'ordine è valido e si potrà richiederne il pagamento

La gestione del pagamento degli ordini

Cliccando su questa voce di menù si accede al modulo per gestire il pagamento degli ordini, quindi degli ordini che sono nel seguente "stato dell'ordine":

Possibilità di chiederne il pagamento

Ad una richiesta di pagamento si possono associare:

Le richieste di pagamento possono avere i seguenti stati:

Stato della richiesta Nota Azione
da parte di
In lavorazione La richiesta di pagamento non è ancora visibile agli utenti, il tesoriere può modificarla Tesoriere
Aperta per richiedere il pagamento La richiesta di pagamento è aperta:
  • viene inviata una mail agli utenti per avvisarli di effettuare il pagamento
  • è ora visibile agli utenti
Tesoriere
Chiuso Tutti pagamenti sono stati effettuati, la richiesta di pagamento è chiusa PortAlGas

Elenco delle richiesta di pagamento

Cliccando su questa voce di menù si accede al modulo per gestire il pagamento degli ordini e si presenterà l'elenco delle richieste di pagamento

da qui sono presenti 3 icone che permettono di eseguire 3 differenti azioni, di seguito illustrare

Icona Azione
Modifico lo stato della richiesta di pagamento
Modifico la richiesta di pagamento
  • Aggiungo / Cancello gli ordini
  • Aggiungo / Cancello le voci di spesa generici
Esporta la richiesta di pagamento in formato excel
Cancello, dopo un ulteriore conferma, la richiesta di pagamento

Nuova richiesta di pagamento

Clicchiamo su "Nuova richiesta di pagamento", si accederà alla maschera per gestire le richieste di pagamento.

Ad una richiesta di pagamento si possono associare:

La nuova richiesta sarà nello stato "in lavorazione"

Richiesta di pagamento in lavorazione

Stato della richiesta Nota Azione
da parte di
In lavorazione La richiesta di pagamento non è ancora visibile agli utenti, il tesoriere può modificarla Tesoriere

In questa fase il tesoriere potrà associare:

Si presentarà la seguente videata: l'elenco degli utenti ai quali arriverà la richiesta di pagamento

PortAlGas presenterà, per ogni utente

PortAlGas presenterà i 2 importi con il medesimo valore e il tesoriere potrebbe

Facciamo un esempio con i dati riportati nell'immagine precedente:

001 Rossi Marco ha un credito (colore verde) verso la cassa di 12 € e dovrebbe 1,40 € (Importo dovuto) per la richiesta di pagamento. Di default "Importo richiesto" è di 1,40 €.

  • Se il tesoriere non include la cassa, a 001 Rossi Marco arriverà una richiesta di pagamento di 1,40 €
  • Se il tesoriere include la cassa, a 001 Rossi Marco arriverà una richiesta di pagamento di 0 € e il suo credito verso la cassa passerà (*) a 10,60 €

003 Verdi Mario non ha debiti o crediti verso la cassa. Dovrebbe 1,10 € (Importo dovuto) per la richiesta di pagamento. Di default "Importo richiesto" è di 1,10 €.

  • Se il tesoriere non modifica l'"Importo richiesto", a 003 Verdi Mario arriverà una richiesta di pagamento di 1,10 €
  • Se il tesoriere modifica l'"Importo richiesto" valorizzandolo a 1,00 €, a 003 Verdi Mario arriverà una richiesta di pagamento di 1,00 € e verrà creato un debito (colore rosso) di -0,10 € verso la cassa (*)

Richiesta di pagamento in stato "Aperta per richiedere il pagamento"

Stato della richiesta Nota Azione
da parte di
Aperta per richiedere il pagamento La richiesta di pagamento è aperta:
  • viene inviata una mail agli utenti per avvisarli di effettuare il pagamento
  • è ora visibile agli utenti
Tesoriere

In questa fase il tesoriere potrà, per ogni richiesta di pagamento, settare lo stato in

Si presentarà la seguente videata: l'elenco degli utenti ai quali è arrivata la richiesta di pagamento

Qualora l'importo dovuto e l'importo richiesto fossero diversi, la differenza anche in cassa (crerando un credito o un debito) al momento che la richiesta di pagamento passerà allo stato "pagato"

La richiesta di pagamento al gasista

Ecco come appare la richiesta di un pagamento ad un gasista una volta che si è loggato su http://www.portalgas.it

Chiusura della richiesta di pagamento

Stato della richiesta Nota Azione
da parte di
Chiuso Tutti pagamenti sono stati effettuati, la richiesta di pagamento è chiusa PortAlGas

Ogni notte, PortAlGas provvederà a chiudere tutte le richieste di pagamento dove ogni utente ha lo stato di

Se i pagamenti sono stati effettuati, la riga dell'utente sarà colorata di verde come si può vedere nell'immagine sottostante

Il pagamento dei Produttori

Clicchiamo su "Pagamento produttori", si accederà alla maschera per gestire del pagamento dei produttori.